Informe de Dirección General - Control Interno

Informe Sistema Control Interno (Pormenorizado)

Numeral 4. Planeación, Presupuesto e Informes. 4.8. Informes de las Oficinas de Control Interno. Viñeta Informe Pormenorizado Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 MinTIC.

El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave, conforme lo establece el Artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por el Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019.

Auditoría de Cumplimiento Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno / Segundo Semestre de 2024.

Auditoría de Cumplimiento Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Semestre de 2024

Auditoría de Cumplimiento Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Segundo Semestre de 2023

Auditoría de Cumplimiento Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Semestre de 2023

Auditoría de Cumplimiento Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Segundo Semestre de 2022

Auditoría de Cumplimiento Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Semestre de 2022

Auditoría de Cumplimiento Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Segundo Semestre de 2021

Actas del Comité de Coordinación 2019
Actas del Comité de Coordinación 2018
Actas del Comité de Coordinación 2017

Otros Informes y/o Consultas

Numeral 4. Planeación, Presupuesto e Informes. 4.8. Informes de las Oficinas de Control Interno. Viñeta Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información. Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 MinTIC.

Auditoria de Cumplimiento a los Comités Primarios y Escalonados

Auditoría al Proyecto de Inversión “Fortalecimiento de la Gestión de la Información para la Planeación del Sector Minero-Energético a Nivel Nacional”

Auditoría de Seguimiento a la Planeación Institucional de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Auditoría de Seguimiento a la Rendición de Informes ante Entidades de Control, Inspección y Vigilancia.

Auditoría de Cumplimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público / Cuarto Trimestre 2024

INFORME-2025-016

Auditoria de Seguimiento al Proceso Contable de los Estados Financieros, a 31 de diciembre de 2024

Auditoría de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites – SUIT / Primer Trimestre 2025

Auditoría de Cumplimiento de las Normas de Carrera Administrativa / Segundo Semestre 2024

Auditoría de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Cuatrimestre 2025

Certificado Cumplimiento Cuestionario FURAG Jefes de Control Interno / Vigencia 2024

Auditoría de Cumplimiento Mecanismos de Participación Ciudadana – PQRS / Segundo Semestre 2024

Informe de Software Legal Entidades Públicas, a 31 de diciembre de 2024

Auditoría de Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano / Tercer Cuatrimestre 2024

Auditoría de Seguimiento Planes Mejoramiento Contraloría General de la República – CGR

Auditoría de Cumplimiento Evaluación del Sistema de Control Interno contable / Vigencia 2024

Auditoría de Evaluación Gestión por Dependencias

Auditoría de Seguimiento al Protocolo de Acoso Laboral

Auditoría de Cumplimiento al Sistema de Único de Gestión e Información Litigiosa EKOGUI / Segundo Semestre 2024

Auditoria de Seguimiento del Estudio para determinar la Procedencia de las Acciones de Repetición / Segundo Semestre 2024

Auditoría de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Tercer Cuatrimestre 2024

Auditoría de Cumplimiento de Normatividad Transparencia y Acceso a la Información Pública

Auditoría Basada en Riesgos al Proceso Gestión Documental

Auditoría Gestión de la Administración de Riesgos

Auditoria de Seguimiento al Proceso de Gestión Administrativa.

Auditoria de Seguimiento al proceso de Planeación Estratégica Integral (PEI) Energía Eléctrica – Procedimiento Permiso de Conexión

Auditoría Basada en Riesgos al Proceso Gestión Contractual

Auditoría Basada en Riesgos al Proceso Gestión del Talento Humano

Auditoría Legalidad del Software; a febrero 2024

Auditoría de Cumplimiento a los Mecanismos de Participación Ciudadana PQRSDF / Primer Semestre de 2024

INFORME-2024-036

Auditoría de Cumplimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público / Tercer Trimestre 2024

INFORME-2024-035

Auditoría de Cumplimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público / Segundo Trimestre 2024

Auditoría de Cumplimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público / Primer Trimestre 2024

Auditoria de Seguimiento a las Cajas Menores Constituidas en la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, vigencia 2024

Auditoría de Cumplimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público / Cuarto Trimestre 2023

Auditoria de Cumplimiento de las Políticas Institucionales relacionadas con los procesos de Evaluación de los Proyectos de Fuentes No Convencionales – Subdirección de Demanda

Auditoria de Seguimiento y Avance Ejecución Presupuestal de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME; a 30 de septiembre de 2024

Auditoria de Seguimiento del Estudio para determinar la procedencia de Acciones de Repetición; a 5 de septiembre de 2024

Auditoría de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UPME / Segundo Cuatrimestre de 2024

Auditoría de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Segundo Cuatrimestre 2024

Auditoría de Seguimiento Planes de Mejoramiento de Auditorías Internas y Otras Fuentes de los procesos de Planeación Integral Energía Eléctrica, Fondos Energéticos y Proyectos para Cobertura, Divulgación e Información Minero Energética, Gestión Jurídica, Gestión Contractual y Servicio al Ciudadano PQRSD

Auditoría de Seguimiento al Sistema Ekogui por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Semestre 2024

Auditoría de Cumplimiento Participación Activa de la Mujer en niveles decisorios

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Gestión de Servicios Administrativos, a 24 de septiembre de 2024.

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Gestión TIC’s, a 24 de septiembre de 2024.

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Gestión Financiera, a 24 de septiembre de 2024.

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Planeación Estratégica e Integral de Hidrocarburos, a 24 de septiembre de 2024.

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Planeación Estratégica Integral de Minerales, a 24 de septiembre de 2024.

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Mejora Continua, a 31 de agosto de 2024

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Gestión de Talento Humano, a 30 de septiembre de 2024

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Gestión Documental, a 31 de agosto de 2024

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Gestión de Convocatorias, a 31 de agosto de 2024

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Gestión de Conceptos Técnicos, a 31 de agosto de 2024

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Evaluación y Control, a 31 de agosto de 2024

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Direccionamiento Estratégico, a 31 de agosto de 2024

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Demanda y Prospectiva, a 30 de septiembre de 2024

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Comunicación Estratégica, a 31 de agosto de 2024

Auditoría de Seguimiento a Planes de Mejoramiento Proceso Información Sectorial, a 31 de agosto de 2024

Seguimiento Plan de Mejoramiento de la Unidad de Planeación Minero Energética, suscrito con la Contraloría General de la República – CGR, a junio de 2024.

Auditoría de Cumplimiento de Porcentajes de Vinculación de Personas con Discapacidad de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Auditoría de Cumplimiento Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Semestre de 2024

Informe de Auditoría al Proceso Contable y Estados Financieros de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Informe Ejecutivo & Estratégico del Sistema de Control Interno para el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Auditoría de Cumplimiento a los Mecanismos de Participación Ciudadana PQRSDF de la UPME, julio 2023 a marzo 2024

Auditoría de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la UPME / Primer Cuatrimestre 2024

Auditoría de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Cuatrimestre 2024

Auditoría de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Tercer Cuatrimestre 2023

Auditoría de Gestión Subdirección de Hidrocarburos con base en el Plan de Acción Anual – PAA, a 31 de diciembre de 2023

Auditoría de Gestión Oficina de Gestión de Proyectos de Fondos con base en el Plan de Acción Anual – PAA, a 31 de diciembre de 2023

Auditoría de Cumplimiento a la Ley de Apropiaciones por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME – Ley 2276 y Decreto 2590 de 2022
Presupuesto Vigencia 2023 y Reservas 2022 Gestión General – Proceso de Gestión Financiera Recurso del Presupuesto General de la Nación – PGN, a diciembre de 2023

Auditoría de Gestión Subdirección de Demanda con base en el Plan de Acción Anual – PAA, a 31 de diciembre de 2023

Auditoría de Gestión Subdirección Minería con base en el Plan de Acción Anual – PAA, a 31 de diciembre de 2023

Auditoría de Gestión Secretaría General con base en el Plan de Acción Anual – PAA, a 31 de diciembre de 2023

Auditoría de Gestión Oficina de Gestión de Información (Hoy Oficina de Tecnologías de la Información) con base en el Plan de Acción Anual – PAA, a 31 de diciembre de 2023

Auditoría de Cumplimiento al Sistema Único de Gestión e Información litigiosa – EKOGUI por parte de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Segundo Semestre de 2023

Auditoría de Gestión Dirección General – Control Interno con base en el Plan de Acción Anual – PAA, a 31 de diciembre de 2023

Informe de Software Legal de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, a 31 de diciembre de 2023

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República – CGR, a 31 de diciembre de 2023

Auditoría Financiera al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, a diciembre 31 de 2023

Auditoría de Gestión Oficina Asesora de Planeación (antes Dirección General – GIT Planeación) con base en el Plan de Acción Anual – PAA, a 31 de diciembre de 2023

Auditoría de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Tercer Cuatrimestre 2023

Auditoría de Gestión Subdirección de Energía Eléctrica con base en el Plan de Acción Anual – PAA, a 31 de diciembre de 2023

Auditoría de Cumplimiento Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Segundo Semestre de 2023

Auditoría de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites – SUIT / Tercer Cuatrimestre 2023

Auditoria de Seguimiento a las Cajas Menores Constituidas en la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, vigencia 2023

Auditoría Interna al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI

Auditoría al Proceso Gestión Administrativa – Norma Técnica Colombia de Accesibilidad NTC 6047 de 2023

Auditoría de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Auditorías Internas; a octubre 2023

Auditoría de Cumplimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público / Tercer Trimestre 2023

Auditoría Basada en Riesgos al Proceso Gestión de Conceptos Técnicos

Auditoría de Seguimiento a la Evaluación del Desempeño / Segundo Semestre 2023

Auditoría de Seguimiento Ley de Transparencia y de Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional; Vigencia 2023

Auditoría de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Cuatrimestre 2023

Auditoría de Seguimiento al Fortalecimiento de la Meritocracia en el Estado Colombiano y Gestión del Empleo Público (SIGEP), 2022 – 2023

Auditoría Basada en Riesgos al Procedimiento Liquidación de Nómina

Auditoría de Cumplimiento Ley de Cuotas

Auditoría de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites – SUIT / Segundo Cuatrimestre 2023

Certificación Cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI / Primer Semestre 2023

Auditoría de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Segundo Cuatrimestre 2023

Auditoría Basada en Riesgos al Proceso Fondos Energéticos y Proyectos para Cobertura

Auditoría Basada en Riesgos al Proceso Gestión Financiera

Auditoría de Cumplimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público / Segundo Trimestre 2023

Auditoría de Cumplimiento a los Mecanismos de Participación Ciudadana PQRSDF / Primer Semestre 2023

Auditoría de Seguimiento al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Auditoría de Seguimiento a la Meritocracia, a mayo de 2023

Auditoría de Seguimiento a la Evaluación del Desempeño / Primer Semestre 2023

Auditoría de Cumplimiento Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público / Primer Trimestre 2023

Auditoría de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Cuatrimestre 2023

Auditoría Interna Proceso Planeación Estratégica e Integral de Minería – PEI de Minería

Auditoría de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Cuatrimestre 2023

Auditoría de Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de Racionalización de Trámites – SUIT / Primer Cuatrimestre 2023

Auditoría de Seguimiento a los Planes de Mejoramiento Auditorías Internas; a marzo 2023

Auditoría Financiera al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, a diciembre 31 de 2022

Certificación Cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI / Segundo Semestre 2022

Auditoría de Seguimiento a la publicación de los Planes Institucionales de la UPME, conforme Decreto 612 de 2018; Vigencia 2023

Auditoría de Cumplimiento a los Mecanismos de Participación Ciudadana PQRSDF / Segundo Semestre 2022

Auditoría de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Tercer Cuatrimestre 2022

Auditoría de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Tercer Cuatrimestre 2022

Auditoría de Gestión por Dependencias de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME con base en el Plan de Acción Anual – PAA, a 31 de diciembre de 2022

Auditoria de Seguimiento a las Cajas Menores Constituidas en la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, vigencia 2022

Auditoría Interna basada en Riesgos al Proceso Mejora Continua de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Auditoría Interna Especial por Queja enviada por Veedor Ciudadano a la Contraloría General de la República – CGR

Auditoría Interna basada en Riesgos al Proceso Divulgación e Información Minero Energética de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Auditoría Interna basada en Riesgos al Proceso Información Sectorial de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Auditoría Interna basada en Riesgos al Proceso Planeación Integral Estratégica e Integral de Hidrocarburos de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Auditoría Interna basada en Riesgos al Proceso Servicio al Ciudadano de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Auditoría de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Segundo Cuatrimestre 2022

Auditoría de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Segundo Cuatrimestre 2022

Certificación Cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI / Primer Semestre 2022

Auditoría de Cumplimiento a los Mecanismos de Participación Ciudadana PQRSDF / Primer Semestre 2022

Auditoría Interna basada en Riesgos al Proceso Gestión de Servicios Administrativos de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Auditoría Interna basada en Riesgos al Proceso Gestión Jurídica de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Auditoría de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Cuatrimestre 2022

Auditoría de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Cuatrimestre 2022

Auditoría Interna basada en Riesgos al Proceso Gestión del Talento Humano de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Auditoría Financiera al Sistema de Control Interno Contable de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME, a diciembre 31 de 2021

Certificación Cumplimiento de las obligaciones de cada uno de los usuarios del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI / Segundo Semestre 2021

Auditoría Interna basada en Riesgos al Proceso Demanda y Prospectiva Energética de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME

Auditoría de Seguimiento a los Riesgos de Corrupción de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Tercer Cuatrimestre 2021

Auditoría de Cumplimiento a los Mecanismos de Participación Ciudadana PQRSDF / Segundo Semestre 2021

Auditoría de Gestión por Dependencias de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME con base en el Plan de Acción Anual – PAA, a 31 de diciembre de 2021

Auditoría de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Tercer Cuatrimestre 2021