Informe de Dirección General
Informe Sistema Control Interno (Pormenorizado)
Numeral 4. Planeación, Presupuesto e Informes. 4.8. Informes de las Oficinas de Control Interno. Viñeta Informe Pormenorizado Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 MinTIC.
El jefe de la Unidad de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces deberá publicar cada seis (6) meses, en el sitio web de la entidad, un informe de evaluación independiente del estado del sistema de control interno, de acuerdo con los lineamientos que imparta el Departamento Administrativo de la Función Pública, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave, conforme lo establece el Artículo 14 de la Ley 87 de 1993, modificado por el Artículo 156 del Decreto 2106 de 2019.
Auditoría de Cumplimiento Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno / Primer Semestre de 2025.
Auditoría de Cumplimiento Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno / Segundo Semestre de 2024.
Auditoría de Cumplimiento Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Semestre de 2024
Auditoría de Cumplimiento Evaluación al Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Segundo Semestre de 2023
Auditoría de Cumplimiento Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Semestre de 2023
Auditoría de Cumplimiento Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Segundo Semestre de 2022
Auditoría de Cumplimiento Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Primer Semestre de 2022
Auditoría de Cumplimiento Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno de la Unidad de Planeación Minero Energética – UPME / Segundo Semestre de 2021
Otros Informes y/o Consultas
Numeral 4. Planeación, Presupuesto e Informes. 4.8. Informes de las Oficinas de Control Interno. Viñeta Otros informes y/o consultas a bases de datos o sistemas de información. Anexo 2 de la Resolución 1519 de 2020 MinTIC.
Informe de Software Legal, a 31 de diciembre de 2025
Auditoría de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable, a 31 de diciembre de 2025
Informe de Seguimiento de Avance Plan de Mejoramiento Contraloría General de la República, a 31 de diciembre de 2025